খাতেরনাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৪-১৫ | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)২০১৩-২০১৪ --------------- | পূর্ববতী ২০১২-২০১৩ বছরের বাজেট (টাকা)
| |||||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট টাকা | ||||||
১ | ২ | ৩ |
|
|
| |||
প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
| |||
হাতে নগত | ৪০০ |
| ৪০০ |
|
| |||
ব্যাংকে জমা | ২,৭০,২৫৮ |
| ২,৭০,২৫৮ |
|
| |||
মোট প্রারম্ভিক জের | ২,৭০,৬৫৮ |
| ২,৭০,৬৫৮ | ১,৭১,৫৬৪ | ৫০,০০০ | |||
প্রাপ্তিঃ |
|
|
|
|
| |||
কর আদায় | ২,০০,০০০ |
| ২,০০,০০০ | ৪০,০০০ | ৩৫,০০০ | |||
পরিষদ কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স ফিস | ৭,০০০ |
| ৭,০০০ | ৫০০০ | ৫,০০০ | |||
খোয়ার ইজারা | ৬৫,০০০ |
| ৬৫,০০০ | ৬০,০০০ | ৫৫,০০০ | |||
হাট-বাজার ইজারা | ২,৭৫,০০০ |
| ২,৭৫,০০০ | ২,৭৫,০০০ | ২,২৫,০০০ | |||
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৫,০০০ |
| ৫,০০০ | ৫,০০০ | ৪,০০০ | |||
সম্পত্তি থেকে আয় | ১০,০০০ |
| ১০,০০০ | ৩,০০০ | ৩,০০০ | |||
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | ২,৭১,৬০০ | ৪,১১,৩২০ | ৬,৮২,৯২০ | ৬,৯২,৪০০ | ৬,৯২,৪০০ | |||
স্থানীয় সরকার থেকে প্রাপ্তি |
| ২০,৫০,০০০ | ২০,৫০,০০০ | ১৫,৫০,০০০ | ১৫,৩০,০০০ | |||
স্থাবর সম্পত্তি হস্থামত্মর ১% অর্থ |
| ১,১০,০০০ | ১,১০,০০০ | ৯৭,০০০ | ৮৭,০০০ | |||
এডিপিতে সরকারী সূত্রে অনুদান |
| ২,২৫,০০০ | ২,২৫,০০০ | ১,৭৫,০০০ | ১,২০,০০০ | |||
সরকার থোক বরাদ্দ(এল.জি.এসপি) |
| ১৩,০০,০০০ | ১৩,০০,০০০ | ১২০৩২০১ | ১০,০০,০০০ | |||
ঘর ভাড়া প্রাপ্তি | ৫০০০ |
| ৫,০০০ | ৫০০০ | ৫,০০০ | |||
মকাদ্দমা ফিস প্রাপ্তি | ১০০০ |
| ১,০০০ | ১,০০০ | ৮,০০ | |||
ডাসকো অনুদান |
| ৪১,৭৯,৬৭২ | ৪১,৭৯,৬৭২ | ৩৩,০০,০৮৮ | - | |||
জনগনের হিস্যা | ৪৫৮৮০৬ |
| ৪,৫৮,৮০৬ | ৩,৩০,০০৮ |
| |||
পানির গুনগত মান পরীক্ষা হতে আয় | ৫০০০ |
| ৫,০০০ | - | - | |||
অন্যান্য প্রাপ্তি | - | - | - | - | - | |||
মোট আয় | ১৫,৭৪,০৬৪ | ৮২,৭৬,০৮২ | ৯৮,৫০,১৪৬ | ৭৯,১২,২৬১ | ২৯,১১,২০০ | |||
|
|
|
|
|
| |||
ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
| |||
সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
| |||
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৭৪,৩০০ | ১,৫৫,৭০০ | ৩,৩০,০০০ |
|
| |||
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | ৯৭,৩০০ | ২,৫৫,৬২০ | ৩,৫২,৯২০ |
|
| |||
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৬০,০০০ |
| ৬০,০০০্র |
|
| |||
প্রিন্টিংএবং স্টেশনারী ব্যয় | ২৫,০০০ |
| ২৫,০০০ |
|
| |||
ডাক ও নেট ব্যয় | ১০,০০০ |
| ১০,০০০ |
|
| |||
বিদ্যুৎ বিল | ২৪,০০০ |
| ২৪,০০০ |
|
| |||
অফিস রক্ষনা বেক্ষনব্যয় | ৬০,০০০ |
| ৬০,০০০ |
|
| |||
বাজেট ব্যয়
| ১০,০০০ |
| ১০,০০০ |
|
| |||
সভার আপ্যায়ন ব্যয় | ২৬,০০০ |
| ২৬,০০০ |
|
| |||
সাহায্য ব্যয় | ৩০,০০০ |
| ৩০,০০০ |
|
| |||
অন্যান্য ব্যয় | - | - |
|
|
| |||
উন্নয়ন মূলক ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
| |||
কৃষি প্রকল্প |
| ৫,০০,০০০ | ৫,০০,০০০ |
|
| |||
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন |
| ১০,৫০,০০০ | ১০,৫০,০০০ |
|
| |||
রাসত্মা নির্মান ও মেরামত |
| ১৬,০০,০০০ | ১৬,০০,০০০ |
|
| |||
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত |
| ৫,৮০,০০০ | ৫,৮০,০০০ |
|
| |||
শিক্ষা কর্মসূচী |
| ৩,৫০,০০০ | ৩,৫০,০০০ |
|
| |||
সেচ ও খাল |
| ১২,০০,০০০ | ১২,০০,০০০ |
|
| |||
পানির উ স স্থাপন |
| ১৩,৬৬,০৫২ | ১৩,৬৬,০৫২ |
|
| |||
স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা |
| ৩১,১৫,০০০ | ৩১,১৫,০০০ |
|
| |||
গোসল খানা নির্মান |
| ১,০৭,০১৬ | ১,০৭,০১৬ |
|
| |||
প্রমাসনিক ব্যয় |
| ২৫,৫০০ | ২৫,৫০০ |
|
| |||
অন্যান্য |
| - |
|
|
| |||
মোট ব্যয় | ৫,১৬,৬০০ | ৯৩,০৪,৮৮৮ | ৯৮,২১,৪৮৮ |
|
|
| ||
সমাপনী জের | - | - | ২৮,৬৫৮ |
|
|
| ||
সর্বমোট ব্যয় | ৯৮,৫০১৪৬ |
| ৯৮৫০১৪৬ |
|
|
| ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS